合同没有金额的按实际开票金额,有金额的按合同金额交,实际金额超过合同金额的按实际

,约定A公司应于2022年3月5日前交付货物给 B公司, B公司应在3月10日前付清货款100万元。为了完成该合同,A公司与C公司签订原材料买卖合同,约定C公司应于2022年1月1日前将原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交货任务。A公司虽经多方努力,还是没有按时完成与 B公司的合同,给B公司造成了损失12万元。请分析回答下列问题: (一)A公司如果担心将来货物交付后收不到货款,可以怎么做来保证自己的债权能够实现?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中约定:“如果 A公司违约,则需支付B公司合同标的额10%的违约金”。A公司对本案中B公司的损失应如何赔偿?如果A公司认为违约金数额不足以弥补实际损失,按照我国法律可以继续索赔吗?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交货,导致A公司不能按期交付设备,A公司能否以自己不是故意的为由,免予承担违约责任?(5分)(四)如果B公司担心发货后收不到货款,要求A公司先支付部分货款后再发货,B公司能否拒
您好老师请问这题的详细步骤:甲公司是一家专业从事装修业务的企业适用的增值税税率为9%。2019年12月1日公司签订合同,为其装修一栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项率务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修)酬),估计还将发生装修费用280.000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本自确定装修的履约进度。(3)2020年2月25日完成该项装修任务,累计发生装修费390000元(假定均为装售薪酬),并收到剩余合同及全部增值税。假设不考虑其他因素,要求根据(1)~(3)耳业务分别编制甲公司对应会计分录。(金额单位以元表示)老师您好主要是想问问第三问中的银行存款和合同负债的金额是怎么算的因为网上有答案但是这两个的分录金额有点没懂所以问一下
甲公司是一家专业从事装修业务的企业,适用的增值税税率为90%2019年12月1日与乙公司签订合同,为其装修栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项装修服务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修人员薪酬),估计还将发生装修费用280000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定装修的厢约进度(3)2020年2月25日完成该项装修任务,累计发生装修费390000元(假定均为装修人员薪酬),并收到剩余合同及全部增值税。假没不考虑其他因素,要求根据(1)-(3)项经济业务分别编制甲公司对应会计分录。(金额单位以元表示)老师,请问一下第三问第二个步骤的会计分录(借:银行存款合同负债贷:主营业务收入应交税费-应交销项税)其中需不需要转出预收的预交增值税8800应交税费预交增值税呢?
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师您好 请问一下 关于签订合同印花税。比如第一种 只签订了 供应合同 没有约定金额 只写了 供应单价。这种要不要交印花税 要交的话应该怎么交。如果是去年的没有交没有管 现在用不用管。第二种 比如签了购销合同约定了 金额 但实际要在未来 才有采购需求和事实、只是提前预付给对方货款了、这种要不要交 什么时候交
老师,发现2024年度有给与客户的现金折扣,现在冲减财务费用,用以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 贷:应收账款,最后以前年度损益调增怎么结平呢?
老师你好,公司打官司败诉,诉讼费3万多赔偿款400多万,这两个费用需要提供什么凭证能税前扣除
请问小规模公司一个人和两个人有什么区别?
你好,老师,想问问关于老板上月往公司转了笔钱,用于还去另一个公司的贷款,是直接做往来款对吗?转进又转出这样是否不合理?
老师,其他应收款-代扣个税借方余额6081.11怎么调平?
前期的工程项目已结束,但是账上还有成本没有进行结转,后面的项目结转时能否用前面项目未结转的成本,慢慢消化掉这部分金额
社保增减员和申报是在电子税务局还是在人力资源和社会保障厅网站办理
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
老师您好 经营者名下有两家以上定期定额的个体户,要不要报C表?
生产使用的原料,在生产过程中又回收了一部分还能再利用,这种情况要怎样再重新入账