你好!正规的做法是当月收入,当月入账。不过现在按季度的,你季度内开了发票就行。

我公司以租代买的形式购入设备,前期每月支付6万元租金,每月收到租赁费发票,一年以后转为融资租赁,也是每月支付租金收到租赁费发票,融资租赁两年期满后,设备就属于我们公司了,但是从头到位收到的都是租赁费发票,没有固定资产发票,我们公司应该怎么做账
老师,我们公司是小规模的租赁公司。租出去的设备发票也开出来去。但是跟别的公司租入设备的发票还没收到。但是马上就要就要报季度税了。我们可以自己先做成本分录吗?
老师,我公司拟租赁一台设备10万元,租期2年,租赁费5000元/月(均为收取租赁费发票,含利息1000元),合同约定每月支付租赁费,租赁期满出租方无偿转让设备给我公司,请问:1.该合同性质属于经营租赁还是融资租赁?2.租赁期满设备无偿划给我公司后,我公司只有每月的租赁发票,设备如何计入固定资产?
我们公司是机械设备租赁公司,本公司主营业务成本也是租赁费,要付给别人租金但是没有开发票,我怎么计提?收到发票又怎么做分录?结转成本呢?
老师,请问下我公司收到租赁公司开给我们的设备发票,当时入了固定资产,后面每个月以支付租金的方式付款,相当于我们是租的这台设备,这种是融资租赁还是融资性售后回租哦
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
老师您的意思是,7月实现的租金收入可以在9月份之前把发票开掉就可以的意思吗? 但是有些工地却又不急着开票,可能等到12月份开票都有可能
你好,这么说吧,你按照实际的来就行,等真正开票的时候可以做不开票收入的负数冲减。
设备当月出租,当月开票 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 次月开具发票 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方红字 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 收到款项,冲减应收款 借:银行存款 贷;应收账款
是这个意思吗?老师 ,那如果是这样相当于要手动调整纳税申报表了,实际未开票的税额要提前加进去了?? 就是这里我不是很理解
是的,就是这个意思。这样才符合权责发生制
那也就是说虽然没有开票但是也提前开票缴纳税费了!请问就不转转其他科目过渡一下,等真正开票再确认收入吗
你好!是的。不能,因为你这个延迟开票本身就是违规的