借应付账款,贷无形资产。然后,之前的摊销做了吗?摊销做了的话,需要红冲。

收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
摊销了 放应付账款?都是有子科目也不好放哪里吖
你好,那你之前的无形资产怎么做的?你多做了的银行存款吗?那银行存款实际支付了这些吗?
他是研究费用资本化转过来的 就一直摊销
那你的是资本化的做多吗 借研发支出资本化贷无形资产
嗯 是的 老师 之前做多了十几W资本化 现在不算资本化支出
你好,那正确的应该是哪一个科目的?现在给你转到了增加了资本化,减少了无形资产。
之前会计做错了 就是那些费用化他弄的资本化转无形资产,然后现在不算资本化不可以转无形资产,就直接借管理费用研发费用贷无形资产吗老师
借研发支出费用化。 贷研发支出资本化, 借以前年度损益调整 贷研发支出费用化
这样会不会当期损益又好多费用啊老师
不会 没做管理费用
哦哦 还是没明白 那无形资产没体现也没减少了老师
我看这上面研发支出最后还是会归集到管理费用的研发费用中期末损益结转呢
你好,上午10:06,我不是给你写了一个,我就没有写。 借研发支出资本化,贷无形资产, 借研发支出费用化,贷研发支出资本化, 借以前年度损益调整,贷研发支出费用化,这不就完整了吗?
就不用放什么长期待摊费用是吗老师
你好,哪一个需要做长期待摊费用?
以前年度损益调整会不会影响后续汇算清缴什么的老师
就是做错科目的那个无形资产转出来要不要放长期待摊费用
以前年度影响的 这一部分,你少加计扣除了,可以汇算清缴纳税调减。
就不用放长期待摊费用直接以前年度损益调整是吗老师
对的是的,这个业务从头到尾不涉及到长期待摊费用。