你好,按照第一种做法来的。

老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师,请问2月底从兼职会计把账接过来,建账时只要录入他2月份的科目余额表的期末数据然后做账? 还是需要重新从1月开始录入上年12月科目余额表数据,然后把1-2月的凭证重新做一遍?
半路去接一家4s的账需要根据科目余额表的数据录入期初数据然后需要重心建立一个新的账套?不可以直接结账延用原来的账套?
老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据,比如银行存款科目没有期初数据,导致余额不对。系统数据太多无法初始化,我想要通过做凭证来修改,应该用哪个科目呢
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
是吧,否则年度还是有很多科目存在,很乱,要干净整洁
主要是,你需要接着之前的来做账务处理。要么你就把之前的处理干净了,然后再重新设置。
跟这个前后需要衔接的。
而且有些科目设置也有问题
只能先将错就错,按部就班开来
对的是的,是这么做的。
现在问题是,能不能把以前不合理,不规范的科目删除掉
你好,之前的帐套你还能修改吗?你修改之前的,因为前后需要衔接呀,你不衔接到时候你查的时候怎么查?
是啊,就怕这个,不能,在记账公司那里
之前的账套上面还能修改吗?
我的意思是,第一期记账,把不合理,不对的,不简洁的冲掉,那些以前不对的,不合理的科目不是空出来了吗,能删掉不
要不做完帐试一试,这样整体科目才能更干净
老师,还有个问题,主营业务收入-服务收入(以前的),这个没法更改科目了,本来想不要二级科目,如果按原来录入就改不了二级科目了
要不录入新科目,这样,期初数据就是新科目的了
你好,你第1期和第2期是不是在一个账套里面?只要是的话就可以,如果不是的话不行。你需要第二期接着第一期的来,不是吗?
一季度,二季度在记账公司
主营业务收入,你可以自己增加其他的二级科目的 服务收入,你单位没有发生,那就先不要用,没有发生的,你放在那里就行 你不用的,你也可以选择禁用。
三季度自己弄,需要科目余额表重新初始化,结果发现有些科目想废弃或者本身设置错误,想改过来
直接在初始化时还科目录入数据,最后会导致账对不上吧
禁用以后,那再设置一个主营业务收入,不要二级科目,可以吗
是的,是的,不可以的。你已经设置了二级科目,就得设置二级科目。你设置二级科目就行。如果你不设置二级科目的话,你以后有其他的业务收入不就不行了吗? 不能只看现在
记账公司的主营业务收入带二级科目,实际多此一举
可不可以不冲他们以前的错误的,直接禁用,可是有数据啊
还是得先冲一把,把数据清了,才能禁用吧
你可以统计一下你这个服务收入是什么,比如代理服务,或者是咨询服务,或者是审计服务 禁用也可以有数据的,只不过是你以后不用了这个科目。
因为损益类科目,即使设置不对也早结转了,就增加新科目,以后不用那些科目了就是
对的是的,是这个意思的。