你好!这个借预付账款,贷银行存款
运输行业,收入运费,成本也是运费,成本已经预付,成本票未开,销项票已开,月底结转成本怎么做?
我司受托软件开发,又将项目外包给A公司,1月付款并开发票,本月可以暂估软件开发成本吗
老师,我们公司公司是软件公司,本月没有收入,但支付了外包人力成本,请问外包人力成本可以结转到主营业务成本吗?
发票已收未付款,本月没有收入,可以结转成本吗?
软件开发本月已付款也已收到发票,小规模如何做分录
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
是这个月的成本,不能暂估吗
你好!可以暂估的了
分录怎么做
您好!借主营业务成本-暂估,贷预付账款
主营业务成本没有设置二级科目,这样做可以吗?借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估款
你好!可以的。没什么问题
平台使用协议,甲方24年1月付款13万,7月付款5万,乙方24年3月开票10万,作为甲方是否可以在7月暂估剩余的8万成本?
你好!可以的,操作没问题