你好,可以做成本在暂估处理 借:主营业务成本 , 贷:应付账款-暂估

就是对于运输行业,收到运输款做会计分录怎么做呢,需不需结转成本呢,收到运输款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 那成本怎么记呢
月结运费和当天出的运费有什么不同?怎么当天出的运费会计做销售费用,而月结的运输费做其他应付款?难道月底都一同转到主营业务成本吗?
运输行业,已开销项发票,进项发票未取得,运费成本可以暂估吗?
运输行业,收入运费,成本也是运费,成本已经预付,成本票未开,销项票已开,月底结转成本怎么做?
老师一般纳税人,收到运输费发票,可以计入劳务成本,月底结转主营业务成本吗?
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
可是已经预付了啊,为啥要做应付账款
你好 可以做成本在暂估处理 借:主营业务成本 , 贷:应付账款-暂估 预付的时候 借:预付账款,贷:银行存款 因为暂估的时候,贷方只能是 应付账款-暂估
业务是先预付了,
(是针对这个回复有什么疑问吗)
先预付了,然后又做应付暂估,那这两个科目怎么衔接
你好 预付的时候 借:预付账款,贷:银行存款 暂估的时候 借:主营业务成本 , 贷:应付账款-暂估 取得发票的时候 借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本 借:主营业务成本 ,贷:预付账款
好的,谢谢
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