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运输行业,收入运费,成本也是运费,成本已经预付,成本票未开,销项票已开,月底结转成本怎么做?

2022-11-08 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 20:13

你好,可以做成本在暂估处理 借:主营业务成本  ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户8146 追问 2022-11-08 20:14

可是已经预付了啊,为啥要做应付账款

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齐红老师 解答 2022-11-08 20:15

你好 可以做成本在暂估处理 借:主营业务成本  ,   贷:应付账款-暂估 预付的时候 借:预付账款,贷:银行存款 因为暂估的时候,贷方只能是  应付账款-暂估

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快账用户8146 追问 2022-11-08 20:18

业务是先预付了,

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齐红老师 解答 2022-11-08 20:18

(是针对这个回复有什么疑问吗)

(是针对这个回复有什么疑问吗)
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快账用户8146 追问 2022-11-08 20:20

先预付了,然后又做应付暂估,那这两个科目怎么衔接

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齐红老师 解答 2022-11-08 20:20

你好 预付的时候 借:预付账款,贷:银行存款 暂估的时候 借:主营业务成本  ,   贷:应付账款-暂估 取得发票的时候 借:应付账款-暂估,贷:主营业务成本  借:主营业务成本 ,贷:预付账款

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快账用户8146 追问 2022-11-08 20:24

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-08 20:24

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,可以做成本在暂估处理 借:主营业务成本  ,   贷:应付账款-暂估
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