1.登录税务网站,点击首页"电子税务局"进入办理页面,点击右上角登录; 2.选择自然人登录,(未注册的用户先选择右下方“用户注册”进行实名认证注册); 3注册完成后返回主页面进行登录,选择左侧边栏中“跨区域涉税事项管理(外省来本市经营)”进行工程项目登记; 4.进入该模块首页,点击“新建项目”,进入表单填写页面; 5点击“新建项目”,填写“纳税人识别号”及“跨区域涉税事项报验管理编号”(编号中的空格、括号格式不做限制),填写完成后,点击确定,进入表单填写页面; 6填写报验登记信息,纳税人需仔细核对信息是否与实际经营信息一致,校对无误后点击“下一步”; 7进入“建筑业项目报告”填写页面,带*号为必填项(注意:项目金额单位为万元),填写完后点击下一步; 8进入“预览提交”界面,对上一步填写的信息进行校对,确认信息无误后,点击“提交”; 9提交成功后,等待税务端审核,可在“事项进度查询”查看登记信息。
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
用户注册是谁注册
一般是办税人员,也可以是公司法人。
我们开票就需要我们注册?申请?
我们是用一个省分,不同的市,是夸区域吗
你既然涉及到了跨区域涉税事项就需要先税务备案,然后税务审核后,能有个编号,这样你才能填写区域涉税事项报验管理编号
不同市属于跨区域。
我们是租赁设备给对方单位,这种情况需要开外经证吗
如果只是单纯的租赁设备那不需要办理外经证的
那开发票的时候,夸区域涉税选择否
是的,如果不涉及到跨区域,选否