1020504040000000000 建筑用砂、土 建筑用砂、土 13%,您好, 开这个就可以

老师,我们是先开发票出去,产品是:河砂,开税收编码这怎么选啊。我们先来,可能和供应商的税收编码不一样有什么影响呢?
老师,你好,开票内容是苏打水,我想问苏打水对应的商品和服务税收分类编码是好多呢?分类简称是什么?
老师,你好,一般纳税人,叉车租赁,要开发票,请问商品和服务税收分类编码,选什么
老师我想开发票装饰装修-劳务费 商品和服务税收分类编码是什么呢
你好,制作的会员卡开发票,商品和服务税收分类编码是什么呢
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?