借,预付账款,贷,库存现金 借银行存款,贷,预付账款

老师,汇款退回,因对方账户错误,怎样做分录?
老师,我们客户打来货款,金额错误,我们又退回去了,分录怎么做?
老师,我银行付款账户错误退回来了,这个分录我应该怎么做?
老师,2021年有客户回款5000到公司,当时做了借:银行存款5000,贷应收账款5000,现在发现之前回款错了,要退回,我怎么做分录 ?
老师,我收到了,现金汇款错误,退回对公账户的款怎么做分录处理
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
老师,我不大明白这个分录,我的现金本是要存到自己的对公账户的,结果账户i错了,存到的别人的对公户上,现在对方不给我现金,直接转到的对公账户上
你好,存到别人的账户,我预付账款增加 然后人家退回来预付账款,减少你的银行存款,增加这个明白了吧
老师,钱是汇到了上级部门社保金的账户,借:其他应付款 -社保金,贷:库存现金,然后他退款给我,借:银行存款 贷:其他应付款-社保金
二级科目,写对方企业的名字。