不需要填写,只填写上面的明细。你当年有新增的话,只填写当年的。 第二年调增的时候,下面的不要填写,只填写上面了。
老师,请问固定资产一次性折旧在2020年时扣除了,2021年每年还在计提折旧,这个折旧需要调增,是在汇算清缴时在调增是吗?平时每季度申报还是正常的按报表数字填报是吗?
老师好,请问我所得税汇算清缴在填写固定资产折旧纳税调整表时,因前几年有一次性扣除过,这次调整的话,对于第八列累计折旧和第三列数据填的一样吗?
老师,请问企业应纳税所得额马上超了300万,买了一个固定资产,固定资产在税前一次性扣除了,第二年开始调增,调增的折旧额算所得税费用 是25%?还是5%?
@郭老师 老师好,还是固定资产一次性扣除,第一年正常调减了数,第二年调增,那第二年11行还用填 关于此项的数吗。第二年有新增的折旧一次性扣除。是把他两的合计数填在11行,还是只填新增一次性扣除的
老师500万一下固定资产一次性计提折旧之后,是不是在第二年汇算的时候需要把那个折旧额除了第一年和第二年的剩余额度再调增回来
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师那第一年的,第11行第三列帐载的累计折旧、摊销额填帐上按月计提的总数对吧。那第二年有新增的一次性扣除光填第二年的,这第11行第三列的数也是光填新增的当年计提的折旧累计数吗(不包含第一年的按月计提当年和第二年的数吗)
对的是的,是这个意思的。
我都被我自己说的弄迷糊了,就是第一年一次性扣除,第11 行第三列填一次性扣除按月计提的总数(不包含其它项目没有用加速折旧正常提的折旧数)
第11行只填写当年调减的,你就记住这一个不就行了吗?
第11行,第6列就填和本年折旧摊销额一样的数,因为会计和税法是同一个年限,对吧
第6列填写的是你会计上一个月折旧的金额。
老师,第一行第8列,税收金额累计折旧、摊销额填下面分项一次性扣除的折旧还有以前正常提 的折旧总和对吗。
对的是的,他和第3列一样的。
他和第三列不应该是一样的,第三列的累计数(其中一次性扣除的是按月计提的数),这个第8列税收上的累计折旧的应该包含一次性全部扣除的数,不是这样吗
第3列和第8列都是一样的,都是累计。
老师我现在更正完年度利润表了(因为以前是按一次提的折旧,现在冲销了一些累计折旧,现在更正资产负债表的累计折旧和未分配利润,为什么合计不平呢。就那几个数就是不平,哪的问题
全部都是跨年的业务吗?
现在折旧做了哪个科目?
刚才写错了,之前的折旧做了哪个科目?