借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用 负数
老师好,我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了,用余额调节表调节。但是,7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的(回单也是8月)。 这个月新开户一个,做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么? 2.以前不加这一天手续费时是对上的,这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题?
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师,您好!之前我们的基本户是浦发银行,每月都产生了手续费,我们做到财务费用里的,上个月我们销户了,之前产生手续费开了专票,那这个专票我什么时候可以抵扣呢?谢谢! 抵扣的时候怎么做账,谢谢
老师您好,请问公司成本核算员手工核算直接材料,这个数量好确认,这个材料单价怎么获得最合适呢?是按照每次采购的金额还是加权平均单价呢
#提问#请问老师原来自己开公司,现在在另一家企业打工,这家企业给申报个税,但自己打开个税app怎找不到这家公司,怎操作呢?谢谢
老师,请问下老板新转让过来一个公司,付了15万给原来的老板,但是原来这个公司也没有实收资本,固定资产那些原来也没有入帐,那现在付出去的这个15万该怎么做账?
#提问#老师,应交税费在报表中出现负数如何重分类
不征税收入是调增还是调减
我马上要接出纳的岗,又是零基础,应该先学哪个课件?
老师,我现在做的账是从3月份开始,那之前的财务断断续续,他们只做应收应付。那我3月份开始建账,我期出数就取零了,那是不是我这样做出来的效果报表就不准了?
老师,请教一下,开发APP社交软件的公司,他收到的广告发布费会推广费进项票,增值税进项有规定扣除比例吗?
老师你好,请问成本核算员每个月需要提供哪些数据报表给总账会计 呢
老师您好,科目余额表上原材料贷方余额有30万是什么意思呢
财务费用,负数的金额就是抵扣的税额哈
是的,就是那样子的哈
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。