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居间费开票内容通常写“咨询服务费”。税法上无明确抵扣限额,具体需遵循当地税局规定。

想问下,公司给别的居间介绍业务服务费 ,对方给我们开的是劳务费 居间服务费发票,这种发票可以企业所得税前全额抵吗,我好像以前听说过在营业收入的5%金额 内让所得税前抵扣,有这种说法吗,我们是应该全额税前扣还是按收入的5%范围内呢
老师,小规模纳税人,建筑行业,请问居间费用收取、开票、进项票抵扣有什么规定和限制
1.小规模纳税人开居间费用的发票可以用进项票抵哇? 2.如果一年开了100万的居间费用,开票怎么开,以及进项票开的额度有什么限制或者多少合理呢 3.小规模建筑企业居间费用怎么开票,麻烦给个模板(专票普票都行)
老师,请问开具居间费用的发票,开票方有其他进项票,可以抵扣吗?
老师请问下一般纳税人(建筑工程劳务公司)开居间费发票,发票的税目是什么(项目内容全称是什么)
老师,公司付款后,一直没收到发票,公司可以注销吗
老师,收到个人付给公户的样品变形赔偿款,怎么入账写分录
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
如果2025年汇算清缴所属期,有固定资产一次性扣除,那么请问,原值为200万,本年折旧10万,那账载金额和税收金额我分别应该怎么填列?请老师列示一下我项目对应的金额,如何填写?(比如税收折旧金额,计税基础,账载下的折旧金额)
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
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有一个5%的收费标准,不知道老师有没有听说过这个
嗯,听说过这个收费标准,就是服务费用按总价的5%来计算。挺常见的,比如中介费之类的。
5%可以抵扣企业所得税,超过部分不给抵,有相关条款吗
关于5%抵扣企业所得税,一般税法没直接说只能抵5%,但企业合理费用可抵扣。实际操作中,得看具体业务性质和税务政策。建议咨询专业税务顾问。