嗯,这个问题挺常见的。拿到房产证后,之前的贷款利息应该从“在建工程”转到“财务费用”这个科目里。这样能准确反映公司的费用支出情况。不生产时,正常记录这些费用就好。

老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
你好 老师我问下公司购买建筑装饰材料回来改造厨房 请问我是入:借:在建工程 贷:银行存款 等建好后转入:借 固定资产 贷:在建工程 然后次月开始计提折旧 :借:管理费用-福利费 贷:累计折旧这样对吗?还是一次性做入管理费用 -福利费 贷:银行存款呢
老师,您好,我公司位于云南省文山市实操中遇到以下事件:1、我公司在2018年开始建设新的厂房,2、厂房建设自2021年6月份取得一笔固定资产项目建设贷款3300万元,3、2022年5月取得竣工验收备案证,4、在取得贷款之日至2022年4月我公司在建工程金额增加400万元。我公司在2021年取得专项贷款时已进入建设收尾阶段,取得的专项贷款实际上已转回公司,用于公司经营,未直接用于项目建设,现在税务局要求我们把专项贷款的利息全部转进在建工程,不得将利息费用化,要求我们补缴税款。税务局的说法是否有税法依据,我公司该如何处理利息问题?
老师,您好,我公司位于云南省文山市实操中遇到以下事件:1、我公司在2018年开始建设新的厂房,2、厂房建设自2021年6月份取得一笔固定资产项目建设贷款3300万元,3、2022年5月取得竣工验收备案证,4、在取得贷款之日至2022年4月我公司在建工程金额增加400万元。我公司在2021年取得专项贷款时已进入建设收尾阶段,取得的专项贷款实际上已转回公司,用于公司经营,未直接用于项目建设,现在税务局要求我们把专项贷款的利息全部转进在建工程,不得将利息费用化,要求我们补缴税款。税务局的说法是否有税法依据,我公司该如何处理利息问题?
老师,你好,我们工厂前期购买了厂房,是贷款购买的,当时购买时没交房,利息都进在建工程了,现在交房了,这些利息我是加上固定资产成本,还是进财务费用啊?
请问老师,固定资产机器机械的折旧年限固定得是 10年吗
老师,从外面找了个人给公司提供了服务,需要给个人付款3000元。需要对方提供发票给公司吗?需要给对方按照劳务代扣代缴个税吗?
有对有赞商城分销了解的老师吗?有两种情况就是,有一笔销售,卖出去200,第一种是平台给我们回款100,平台给其他人佣金100。第二种是平台给我们回款200,但我们自己支付别人佣金100。这两种方式有什么不同?为什么第一种我们确认的收入是100?我想不明白为什么卖200的东西可以确认收入100且还能确认费用100?
几套模具下单时是没有含运费的,移模时需要收客户一个运费,这个应该怎么走系统。用友
老师有个问题请问下,基本工资是3000元,社保个人部分是378,11月底原本是扣掉个人部分社保工资发2622,但只发了2000元,那么个税申报取哪个数呀?
3季度开票并缴纳的税款,4季度未开票红冲了3季度的部分发票。现在怎么申报,4季度申报负数还是更正3季度开的发票
老师,开发票的时候选择含税跟不含税有啥差别么
老师,公司买了两个车,两个人承包了,一年一个车40000,已经收到40000了,而且从21.1到26.11.30,现在就是如何做收入,如何开发票。
销售货物运输途中产生的正常损耗,客户不承担这部分损耗,那我们应该冲减收入?
老师,我想请问一下,我们村里的经济合作社由于不能开专票就成立了一个一般纳税人的公司(公司就以承包模式租各村民的挖机来推排当地矿山业务,从这中间收取管理费,)现在要将管理费从公司转到经济合作社,要以哪一种方式转过去合适?