同学您好,很高兴为您解答,请稍等

上月的专票本月冲红没有重开 那么可以抵销项吗? 比如我本月销项40万 进项30万。冲红5万 我是不是只需要交5万的税呀
一般纳税人,如果这月销项是5万,进项是6万,不勾选认证交5万的税,如果勾选6万,就不交税是吗老师?那1万叫留底是不?
你好老师,请问1月开出专票,能用当月拿回来的进项票抵扣吗?比如一月分拿了5万进项票是不是就可以开5万销项,就不用交税
老师24年2月开的100万9%的税票,9万销项,1-2月进项只有2万, 可以2月不预交7万,留在后期5-12月有进项的时候再抵扣吗?
请问上月开票销项有5万,然后没有勾选进项,以前有留底10万进项,我这是情况,月末怎么结转这个销项走呢,没有交税还有那么多留底以前的人勾选的发票
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我之前在代理记账公司上班,代理记账注册的代理公司是拿我的初级证书去财政局备案的,才这个资质能办理代理记账公司,那我离职了,怎样知道我的初级证书有没有被代理记账公司的用,我该去哪查?
老师,请教一下,预付卡的发票怎么入账合适呢
老师,申报工费经费的基数是不是要包括这个离职补偿金?
请问老师,单位经营场所和办公地点换了新风系统,15万,可以作为设备加计扣除么?
2月忘记把制造费用结转到管理费用,2月已经结账,请问在3月怎么处理?
你好,老师我3月收个税返还手续费,这笔收入要申报增值税吗?急
老师,厂家给的赠品(没发票)我们正常销售应该咋做账
老师,个体户经营所得是提取的数据,不含税销售额,为什么我的老师,让我加上免税的金额,说免税金额计入营业外收入,也算利润
老师您好,报表上的其他应付款非常大怎么办呢
您好,无风险,可以留着以后抵税。 本期应纳税额=50000-50000=0 预缴时: 借:应交税费—预交增值税10000 贷:银行存款10000 月末结转: 借:应交税费—未交增值税10000 贷:应交税费—预交增值税10000