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老师,为什么会出现科目重分类,我应收账款贷方余额为什么跑到预收账款的借方,可以不变吗?是不是不变的话应收账款就出现负数了,应收账款负数是不是因为我们公司没有开票

2024-08-30 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-30 15:28

你好,应收账款你提前收了人家的钱了,就会出现贷方余额。本来别人欠了你100,然后他支付了120,这20就出现了贷方余额。 对的,是的,你们没有确认收入。

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你好,应收账款你提前收了人家的钱了,就会出现贷方余额。本来别人欠了你100,然后他支付了120,这20就出现了贷方余额。 对的,是的,你们没有确认收入。
2024-08-30
你要确认收入啊,确认收入之后就停了。
2023-08-11
同学你好 按照科目余额表的数来录入就可以了
2023-03-17
同学,你看一下,你是否有应收账款下面的明细科目二级客户有贷方余额是5000元的
2020-11-02
如果9月的资产负债表应收账款是负数,这可能意味着原来的分类存在问题,或者存在一定的会计错误。重分类后,期初数据发生了变化,与6月的申报财报期初数据不一致,这可能会对公司的财务报表产生影响。 在理论上,如果应收账款金额为-100,而预收账款为0,那么将应收账款余额改为0,预收账款余额改为100是可以的。但这种操作需要确保这样做不会对公司的财务报表产生不良影响。 一般来说,为了避免报表数据出现不一致的情况,建议按照正确的会计制度进行操作。如果在9月份发现问题并进行了修正,应该将修正后的数据反映在9月份的财务报表中,而不是去修改之前的财务报表。 如果已经发生了重分类,并且期初数据发生了变化,最好的做法是重新提交一份财务报表,并详细说明其中发生的变化。如果之前的申报财报已经提交,并且无法修改,那么新的财务报表应该进行标注,以说明之前的数据和现在的数据存在的差异。
2023-10-17
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