你要确认收入啊,确认收入之后就停了。
付款时的分录为什么是借:银行存款贷:应收账款付款不应该是银行存款减少了吗?减少不应该记贷方吗?为什么记在借方?
收到钱时做的收款凭证是借:银行存款,贷:应收账款。做收入凭证时就是以外的会计分录,理解不了,为什么借方要用应收账款
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”
应收账款是负数,是为什么,我做银行的时候,借银行存款贷应收,这个应收是负数的
请问一下支付民工工资,业主代发的工资,在汇算清缴表里A102010,该怎么填呢?
你好老师,我们是物流运输公司,因为公司车辆不够外面找了其他车辆拉运,这样司机的工资按工资薪金申报还是劳务所得呢
老师:在报今年所得稅年报时,发现去年11月份一笔销售收入少做了2万,销项税额是对的,少了2万我在今天已调好账。那24年的已申报好的账务报表我是不是要去更正一下。
公司购买了一个软件,跟硬件一起使用就组成一台机器销售给客户,因为这个软件可以一直使用我就作进无形资产,十万不到,然后无形资产去年也只是摊销了1.5万,现在在填写汇算清缴的时候,按无形软件摊销填写,系统就成了调增15000,就是要收企业所得税,我有些想不通,我哪里做错了?
老师,法人名下的车过户给公司,需要交哪些税?
老师,我们是总分机构,分公司交纳的员工社保费可以在总公司申报吗?钱是总公司给交的,但是是以分公司开设的社保账户
老师,计提盈余公积是根据账套计提还是申报那个?因为如果当年记到未分配利润有差额
老师,汇算清缴中的期间费用表里的咨询顾问费有扣除限额么
这么多内容,怎么写支出证明?
请问我们有几百万的货款很多年没给对方付,现在对方公司注销了 我能在今年汇算清缴时做纳税调增吗?
确认收入凭证怎么做
借,应收账款贷,主营业务收入。
老师有好几十家应收账款,那还要一家一家去确认收入,不可以直接确认收入总数吗
你好,这个是要分开确认的。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。