你要确认收入啊,确认收入之后就停了。
付款时的分录为什么是借:银行存款贷:应收账款付款不应该是银行存款减少了吗?减少不应该记贷方吗?为什么记在借方?
收到钱时做的收款凭证是借:银行存款,贷:应收账款。做收入凭证时就是以外的会计分录,理解不了,为什么借方要用应收账款
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
我们买客户的一个东西,怎么做账?是“借:应收账款(贷方负数)贷:银行存款”还是“借:预收账款(贷方负数)贷:银行存款”
应收账款是负数,是为什么,我做银行的时候,借银行存款贷应收,这个应收是负数的
资产负债表期初33万,期末数需要调到大于33万才不用交税对吧?
工资表只能抵扣企业所得税是吗
跨境应税行为免征增值税报告,服务发生地这个填境外单位公司所在地吗
银行发工资给员工,能一笔在回单里体现吗?
如果企业滴滴取得普通发票,是不是也可以在进项税额申报表填报进项抵扣呢
老师您好,这到题中,冲减的是营业外支出180万元,应该是减少了180万元,减少后的金额是120万元,呀,怎么答案是120呢,问的是减少数,不是余额数,麻烦老师讲解下,不理解,谢谢
老师,合同上金额和发票金额不符,合同金额手写改正然后我方盖章可以吗?
汇票a转给b b转给了c 我们是b公司 如何做账
老师好,我想问一下公司注销时,资产负债率的未分配期初33万,期末数16万,这样要交税吗
非标设备企业 买来各种电气的零部件人工组装会使用到一些电线 等辅材 这个成本怎么核算 另外比如领料单如何设计需要体现哪些便于成本核算呢
确认收入凭证怎么做
借,应收账款贷,主营业务收入。
老师有好几十家应收账款,那还要一家一家去确认收入,不可以直接确认收入总数吗
你好,这个是要分开确认的。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。