开票项目为“运输服务”时,应计入“差旅费-交通费”科目。若税率为6%,可抵扣进项税。管理费用-交通费适用于公司内部交通支出。

取得类似滴滴开的客运服务费普票,票面有税率和税额,一般纳税人入账是不是可以写进项,报增值税时可以进行抵扣?
老师滴滴出行科技公司开的天津市电子普通发票,客运服务费可以抵扣进项税吗
老师滴滴出行开出来的客运服务费电子普通发票,这个可以抵扣增值税吗
老师滴滴出行科技有限公司开出的客运服务费免税的这个就不能抵扣进项税是吧,如果税率是3%的电子普通发票就能按3%来抵扣进项税是吧
老师请问:收到“运输服务*客运服务费”的增值税电子普通发票(滴滴打车)可以按票面金额抵扣进项税吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账