小规模纳税人季度开票超30万,专票按3%征税,普票按1%征税。14万专票税额是0.42万,具体增值税需知普票金额才能算。
普票即月不超十万,季度不超30万免征增值税 小规模专票按照1%征收 小规模月开票≥10万,季度开票≥30万,按照1%征收 不区分专普票,税率都是1% 理解的对吗
老师好,小规模纳税人现在是 增值税季度销售额不超过30万,普票免征增值税专票按照1%交增值税,超过30万,是不是全部按照1%交增值税?
老师小规模季度超过30万是不是要全额纳税啊,开普票金额是3%就3交税是吗,还是按照1交税呢
小规模纳税人季度销售额不超30万,免增值税,如果开专票就是3%减按1%征收吧,或者放弃优惠开3%征收率的专票就按3%交增值税?
1.小规模纳税人增值税普通发票 季度销售额超30万,是超过30万的部分按照1%征税吧?2.小规模纳税人开增值税专用发票 是不是就不能享受季度30万免税政策?专票销售额不计入季度销售额30万免税范围内吧?
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?
好的,那就是我理解的没错
嗯,您理解对了。专票3%税率,14万就是0.42万税。普票1%,具体税额得看普票总额。这样算没问题。