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老师,您好!之前我们的基本户是浦发银行,每月都产生了手续费,我们做到财务费用里的,上个月我们销户了,之前产生手续费开了专票,那这个专票我什么时候可以抵扣呢?谢谢! 抵扣的时候怎么做账,谢谢

2024-09-02 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-02 15:51

你好!专票抵扣要在取得发票的当期做账,借财务费用,贷应交税费-应交增值税(进项税额)。记得及时入账哦!

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快账用户7905 追问 2024-09-02 15:52

这么做呢后,我财务费用都是负的呢

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齐红老师 解答 2024-09-02 15:53

财务费用如果出现负值,可能是因为你抵扣的进项税额超过了实际的财务费用支出。这种情况常见于企业购入可抵扣的固定资产或原材料时。简单来说,就是你多缴了税,这部分税款可以用来抵减其他应缴税款。记得在做账时要分清每一笔交易的具体情况,合理运用税法政策。

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快账用户7905 追问 2024-09-02 16:03

因为之前产生的财务费用我们是没有抵扣进项的,但是这部分票就是之前的财务费用

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齐红老师 解答 2024-09-02 16:07

没问题,你可以将这些未抵扣的进项税记入财务费用,调整过去年度的利润表,这样就不用专门处理了。记得年度所得税申报时别忘了调整。

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快账用户7905 追问 2024-09-02 16:18

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-09-02 16:20

不客气!遇到财务问题随时来找我。记得抵扣税款时要按步骤来,调整账目也要细心哦。祝你财务工作顺利!

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你好!专票抵扣要在取得发票的当期做账,借财务费用,贷应交税费-应交增值税(进项税额)。记得及时入账哦!
2024-09-02
借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用   负数
2024-08-29
你专票可以认证,认证抵扣了,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:财务费用  负数
2022-08-05
你好,这样的话,你只能做营业外收入来入账 。或者当不开票收入入账。
2025-05-16
同学,您好,可以勾选认证时直接选不抵扣,后面再认证的,现在没有时间限制。
2021-12-26
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