社保晚交一天,产生70元滞纳金,做账时先确认费用,然后借记“管理费用-社保滞纳金”,贷记“银行存款”。简单来说,就是把这笔费用计入成本,从账户里支出。
逾期缴纳社保 产生了21.02元的滞纳金,怎么做账务处理
社保晚交了产生滞纳金,不想体现在分录中,应该怎么填写分录
老师 增值税晚交产生的滞纳金怎么做账呢
老师 补交社保产生的滞纳金从个人员工工资中扣除了,请问怎么做账呢?
社保晚申报产生了滞纳金,滞纳金从员工工资中扣回。怎么做分录?
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里