社保晚交一天,产生70元滞纳金,做账时先确认费用,然后借记“管理费用-社保滞纳金”,贷记“银行存款”。简单来说,就是把这笔费用计入成本,从账户里支出。

老师 增值税晚交产生的滞纳金怎么做账呢
老师 补交社保产生的滞纳金从个人员工工资中扣除了,请问怎么做账呢?
社保晚申报产生了滞纳金,滞纳金从员工工资中扣回。怎么做分录?
支付了晚交社保的滞纳金和利息13.55元,应该是要做预算账的吧?分录是什么
老师您好。社保费晚了几天缴的,产生了几元钱的滞纳金,这个滞纳金怎么做会计分录?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?