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老师,将自己公司的固定资产抵给其他公司,应该怎么做账,涉及那些税,税率是多少?谢谢

2024-09-05 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 11:57

你好!只是抵押,还是卖掉了

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快账用户1838 追问 2024-09-05 11:58

相当于卖了

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齐红老师 解答 2024-09-05 11:59

你好!这个要看情况了,有没有开票,还是股权转让还是什么形式来操作的

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快账用户1838 追问 2024-09-05 12:01

不是股权转让,就是用固定资产低了对方的应付账款

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齐红老师 解答 2024-09-05 13:26

你好!这样的话,是固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应付账款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户1838 追问 2024-09-05 13:49

老师,销项税税率是多少?谢谢

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齐红老师 解答 2024-09-05 13:49

你好!你抵扣过就是9%,没有抵扣过,可以按5%

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你好!只是抵押,还是卖掉了
2024-09-05
k你好需要计算做好了发给你
2025-09-11
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-09-05
您好,给他申报个税就好了,本来个人部分也是从工资里扣的 计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行
2024-05-28
同学你好 做固定资产清理 计入其他应收款-B
2023-01-17
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