朋友您好,【红字发票开具】功能模块中开具红票,这里有(确认单状态,对方纳税人名称,录入方身份输入后查询后显示在下方), ,点开票红字发票就开好了

问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,我们的销售方会不定时的给到我们一些销售返利和支持之类的优惠政策,每次都是让我们开具折扣折让的红字信息表,然后开红字发票的那部分会冲减主营业务成本,但是在2月份的时候有一个形象建店支持,我也开了红字信息表,但是到这个月我才知道这个建店支持是我们店前期投入的后来又返还的,这种情况需要开红字信息表吗,需要开的话还用冲减成本吗,因为一冲减交的所得税太多了,还请老师给一个合理的建议
20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
销方确认单录入红字信息单了,在红字发票开具里状态就为可用了,对吗?“录入方身份输入”是指的还得输入对方的税号吗?还是什么?
您好,1. 是的, 2.不有输入税号,选择就可以,纳税人名称要填入
老师我这个普票部分红冲最后一张图,第一和第二个空不用填,是吗?开票日期起和止那两个格,8月开的就写8.1-8.30日,9️开的就写9.1-9.30日吗?
您好,是的,普票不需要对方确认的, 日期就是您这样选择哦
老师麻烦问您一下,我们开发票的接口正常是按在远航软件计划员录入的销售单的数据项在接口税务局里开具的发票,如果部分红冲还用在接口原来开的正数和现在开的负数作废(这个作废正常在接口全额冲发票也需要做的)吗?
朋友您好,我们公司也是有接口全自动开票,但红字发票是不会全自动的,要手动开红字确认单,再开红票,专票部分红冲不是销售方填的红字确认单,这是购买方申请的。
对的,我问的意思是你们的开票不是也和录销售单的诺诺是连接的吗,那自动部分开具,如果有部分红冲的情况用在接口里把红冲的部分和原来录入的一正一负作废掉吗?您知道吗?能麻烦您问问单位开票的人吗?这个问题我很着急,因为我手机有好几张都需要部分红冲的发票,然后开发票接口是要和远航系统核对的
朋友您好,数电发票就没有作废的说法了,当月也是红冲发票,销售红冲只能是全额红冲的。 开发票我也会的,同事请假就是我来替班
不是老师我昨天问你的不就是有8和9月的普通发票有部分退货就需要部分红冲吗?我说的作废不是单独的(当月跨月发票)比如普票红冲(我们是销售方也先在发票接口进行红字发票信息录入、红冲还有最后一步作废)最后作废这步就是消接口连着远航(销售单)这部分一正一负的,老师你知道吗?
朋友您好,这个有接口的您最好咨询 远航 的客户经理,诺诺(航天的)不支持自动红字发票