可以的,让他写一个报销单。

老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们现在有一个情况,我们公司买了一辆皮卡车用于项目,车子是11.4万,对公支付了11.2万,有2000元是施工队微信转给老板的,发票开了11.4万。 我们让老板开一个收据2000元给我们,方便我们财务平账,我们入账是这样,发票11.4万,对公11.2万,差额2000我们是挂在了股东上,然后以报销的形式转给了股东,我们现在就是需要2000元收据来做附件,可是对方不愿意写了,怎么处理?
老师,我们公司基本户没钱,支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信,支付宝,现金都付过)李某在公司担任后勤主管,所发生的费用,会计账贷方做的都是其他应付款-李某,现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱),到时公账有钱还款打给法人账户,但是科目更改为"其他应付款-法人"后,所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢,我这边怎么操作合适?三个月的账其他应付款款有十几万
你好老师,我现在想应聘仓库管理员的,之前没干过,面试时需要注意哪些问题,这个职位的具体工作是什么?
成本管控的制度麻烦老师给我
发现以前年度生产成本多记比如20万,同时结转到产成品库存商品了,然后库存商品又销售了,主营业务成本结转按加权平均算的单价结转主营业务成本,现在调账的话怎么调
香港公司先和美国客户签单,款先达到香港公司。香港公司再下单到国内公司 订单注明收货方为美国....的地址,国内出货报关,贸易地区写香港,运抵国写美国,最终目的国也是美国。 请问提单收货人怎么操作呢?按道理是填美国公司,但是合同和付款方都是香港公司,退税时候会有问题吗
我们给厂家标签费,,要收钱的,怎么账务处理借方和贷方
收入,成本,费用,企业所得税,利润总额,净利润,未分配利润,有什么勾稽关系吗
甲公司购买乙公司商品,牛肉酱,发票开的品名和数量和入库单不一致(专用发票)不可以吧?,发票需重开吗,还是甲公司自己做分解表,不含税价和税金
老师,请问一下做账,公司流水都可以不用做吗
公转公取现交多少税
垫付标签费,我怎么账务处理,借方和贷方怎么处理
土地的租金没有发票只有收据这种可以正常入账吗?我是放在长期待摊费用里每月摊销可以吗
可以做帐,但是抵扣不了所得税的
这个是支付了1年以上的,可以做长期待摊费用。
财务公司把它挂了往来这个可以吗?开票是不可能的那难道一直挂往来吗
长期挂着往来科目也不合理,对方并不欠你的,没有发票,你正常做账就行。
和有发票的一样做
但是正常做账摊销就进成本了呀那汇算清缴又要调减?
汇算只需要纳税调增就可以了