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老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000

2026-06-15 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-15 20:50

借预收账款错误的客户 贷预收账款正确的客户

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快账用户1926 追问 2026-06-15 20:51

正确的客户那里查了钱也是对的,都不知道问题在哪里了 呵呵

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齐红老师 解答 2026-06-15 20:52

预收账款正确的客户余额是正确的吗?

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快账用户1926 追问 2026-06-15 20:56

之前预收有多的五万,这样应该正常了

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快账用户1926 追问 2026-06-15 20:57

还是老师一点,就通了

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齐红老师 解答 2026-06-15 21:03

好的 也就是做了上面的就可以了是吧

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借预收账款错误的客户 贷预收账款正确的客户
2026-06-15
借:预收款错的客户
贷:预收款对的客户
2026-06-15
老师,我们是物流公司,现在是公司预收客户50000块钱,我做的是:借,库存现金 50000,贷,预收账款 50000,后来这笔钱公司代为购买了车辆保险和购置税,还有3400块钱退给客户,保险费我们一直是做到管理费用里,车辆购置税是做到成本里,我怎么做账呢,请老师帮忙,
2022-04-29
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
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