你好,他是按照扣除手续费之前的来做收入。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我司是房地产公司,公司用一个叫理房通的第三方平台收款,收到的佣金平台还会自动分发给合作的门店,比如理房通收款3000元佣金,收到后平台又自动分1500给其他合作门店,还有扣手续费,和平台费,实际提现到我司公户就是1000,那我按3000元确认我司收入还是1000元?平台费和手续费是可以拿到票的,分给合作方的是拿不到票的
我司在某电商平台开网店,此电商平台以下简称A公司,我司与A达成合作协议,一年需要完成1000万的业绩,因为需要给到此电商平台对应金额的扣点费用,并不是直接转钱给A,然后直接从电商平台确认收货后的订单金额中扣除1000万的2个点作为我司与其合作的费用,由于实际达不到这么大的业绩量,需要做一些数据冲销量,就存在订单确认收货后退款,因电商店铺订单资金只能提现到公司对公账户,因为金额较大,笔数较多,这样的业务比较频繁,针对这样的订单退款,谁付款从我司对公账户退款给谁,不能确认收入,可以这样操作吗?
我司在某电商平台开网店,此电商平台以下简称A公司,我司与A达成合作协议,一年需要完成1000万的业绩,因为需要给到此电商平台对应金额的扣点费用,并不是直接转钱给A,然后直接从电商平台确认收货后的订单金额中扣除1000万的2个点作为我司与其合作的费用,由于实际达不到这么大的业绩量,需要做一些数据冲销量,就存在订单确认收货后退款,因电商店铺订单资金只能提现到公司对公账户,因为金额较大,笔数较多,这样的业务比较频繁,针对这样的订单退款,谁付款从我司对公账户退款给谁,不能确认收入,可以这样操作吗?想看看其他老师意见
亚马逊,跨境零售,平台提现的款,到公户的话,是已经扣过手续费的,亚马逊扣或者是第三方平台扣,我们确认收入,就直接按照公户收款确认可以么?
我发现以前抵扣的票对方给我们的抬头企业名称写错一个字 24年的 怎么办
问一下,个体工商户,客户1季度不交税,我可以1季度暂估工资,二季度红冲同时申报人员工资吗?
小规模公司,我自己是股东和法定代表人,前期一直在公司缴纳社保,3月份开始转灵活就业社保,那么我先在在公司还要申报个税吗?如果申报个税会不会有冲突。
民办非企业性质的单位章程哪里可以下载?浙里办查询不到
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
那手续费对方也给不了发票,这个怎么处理
做销售费用汇算清缴纳税调增
那我们在税务进行免税备案,可以享受出口免增值税的政策嘛,实际出口是货运代理操作的
你好,销售费用没有发票,需要纳税调增和你退税没有关系。 借其他货币资金贷主营业务收入, 借银行存款 销售费用 贷其他货币资金。
老师,我理解,销售费用那个已经清楚了,免税这块,我们销售日用小商品,全部是零售,然后货运代理他们把货提走以后,直接跨境运输到海外仓,亚马逊在海外仓给客户发快递,这种情况下,我们可以享受增值税免税政策么?
报关以谁的名义做的
您的意思是,如果说他们代理出口,以我们的名义做出口,后期我们可以享受免税政策,如果他们以他们的名义出口,我们就不能享受,以报关单的出口人为准
你好对的 是这么做的
还有就是后期如果转一般纳税人,也是一样的道理,报关单需要是我们的公司名称,可以享受免退税政策,只不过是他们代理出口
可以的 可以这么做的
老师,等于说,目前货运代理其实我们付给他们的运费,以前是老板个人付的,那等于货运公司出口的同时,报关单写的他们货运公司,他们作为一般纳税人,也可以就我们的货物申请退税到他们的账户,如果他们申请退税,其实也算他们的额外利润,对嘛
是的 可以这么理解的
关于代理出口这块,我还有点疑问 1、报关单写我们公司名字,他们代理申请退税,然后退税直接退我们公司账户,然后我们付代理费给他们,这个对不对 2、还有那种,就是以他们代理公司名义出口,退税到他们公司账户,然后他们扣完代理费,把剩下的给我们 这两个有啥区别,是不是第2种适合没有进出口资质的企业?如果有进出口资质,这两者是不是都能选择?哪个划算用哪个?
第一个对的 第二个那就是他们购入销售出口 第二个以对方的名义报关 第一个是以你单位的名义报关
也就是说,第二种,相当于卖给代理公司,代理公司出口了,我们不论是小规模还是一般纳税人,都是内销,实际上不存在进出口业务,就按照1%或者13%正常计算增值税就行了
有没有出口资质,就是海关有没有进出口备案,对嘛?进出口备案给的钥匙之类的,如果找代理,等于给他们,他们来操作报关和退税之类的
是的 对的 还有商务局也需要备案。
理解,经营范围有进出口,然后商务局,海关要备案。税务上免税或者免退税备案,就可以进行销售业务了,对吧?
是的,对的,是这么做的。