发票开错红冲后,确实需要将红冲的发票做账。这相当于一笔交易的正反操作,确保账目准确。
老师好,我这边发票已认证,已开红字信息表,对方说红冲之后重开,我还要把需要红冲的发票回去吗,已做账
发票只是单位开错 金额没错 做账还需要红冲吗
老师你好,电子发票只能红冲吗?那红冲后换了个公司开蓝色发票,红冲的需要入账做分录吗?
电子专用发票,开错了,红冲之后,这个开错的发票和红冲的发票要做入账吗?
专票开错红冲后重新开,红冲发票需要做账吗?做账会计分录
福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填,必须大于0
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗,再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)+购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗?
老师小规模纳税人开专票要交增值税,那附加税也要交,附加税还需要计提吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师 答案应该是B对吗
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
老师,如果数量开错了,红冲的发票也需要入账吗?
嗯,数量开错红冲的发票也得记账,确保账面准确无误。