如果汇算时调整了企业所得税,确实需要检查并可能修正前期报表中的错误。这确保财务数据准确反映实际经营情况。

老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
企业注销时填写所得税纳税申报表误将调增项目填入调减项目,但是不论调增还是调减均不交纳所得税,税务局已经出具清税证明,还用变更申报吗?本企业走的是简易注销方式
企业所得税季度报数据有误,年度财务报表要跟他保持一致填写吗?汇算清缴也按之前错的填?那什么时候修改调整呢?
老师,3月份补了去年的收入,当时只是修改了增值税申报表交了增值税,汇算所得税时收入需要通过105000表调整还是在主表上把营业收入调整就行?
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
老师,对方29号开了好几张发票给我们,其他几张税务系统都有,只有这张发票税务系统没有,这张发票电子版我收到了,但是,核对了税号和抬头,都对上了,就是税务系统里没找到,好奇怪,这是什么情况呀
厂房是股东的,可以不开房租发票吗?
老师好,我们公司是技术服务型的公司,能开技术服务费——维修费 的发票吗?
老师装修费走长期待摊费用 是什么时候摊呢?以什么为标准
11月初员工社保从A公司转到了B公司名下,11月份社保在B公司名下,个税应该是12月份(所属期)才在B公司名下吧(当月工资下月发放的)
老师,问下暂估库存的这种,12月票没开,第二年5月票进来,是不是不用调增?
公司今年成立房租和物业费装修费12-4付款,现在年底了,发现没有发票,怎么做账啊
朴老师,快递公司算快递费一般都是俺重量来算吧?什么情况下会按照体积来算呢?还是每一单都会看重量和体积谁大就用谁算?
老师,你好。请问一下,甲公司股东用私卡转帐到我司对公支付宝帐户10万元,乙公司可以直开发票10万元给甲公司吗?
老师你好,请问一下,借款往来去年的漏记了,今年补记可以吗,用哪儿个科目啊
如果还没有汇算就进行了调增,需要修改年报吗,比如24年3月调整23年9月的数据,需要对23年的年报进行调整吗
如果在汇算前已调增,需视情况调整年报。如影响全年业绩,年报应修正。具体操作应遵照会计准则及税法规定。
你回答太官方,听不懂,既然调增了肯定影响了前期的未分配利润啊,最终会影响年底最终的未分配利润数据,你这视什么情况定呢
调增意味着利润增加,直接影响当年及之后年度的未分配利润。年报若涉及调整,需更新以反映真实财务状况。