您好,餐饮费用支出,开的增值税专用发票进项不可以抵扣

老师好。贷款和餐饮的专票不能抵扣进项税吗?
老师好,餐饮发票专票能抵扣吗?谢谢
老师差旅费餐饮专票能抵扣增值税吗?
餐饮发票能抵扣增值税吗
老师好!老师,餐饮专票能抵扣进项税额吗?谢谢!
老师,我每个月给法人申报9000的工资,但是实际发放的工资没有没有这么多,我在做分录的时候怎么写
企业所得税里的职工薪酬的2个数据应该在那个科目取数?
您好老师,我们驾校在七月份开了5200的发票,没有走公帐,加油发票超过了5200,小规模纳税人,这个国税怎么报啊
老师,您好,这个残保金怎么计算的?有啥优惠政策吗
2025.5月汇算清缴交了2024年企业所得税8万多,要更正哪些报表 2024年的资产负债表吗
申报了劳务报酬,没有收到发票可以吗
老师,24年1月份3人,工资6000元,2月份2人,工资为0,3-4月份都是2人,工资为0,5-12月份1人,工资为0,这种情况公司的残保金申报表怎么填写?上年在职职工总额填写多少?上年在职职工人数怎么填写?
小企业会计准则下,对外投资其他公司怎么做账?
企业所得税里的职工薪酬的2个数据应该怎么填写?
老师,商贸企业,按毛利率计算的成本,老板也没做详细的库存账簿,这样做了快2年了,之前也都交过所得税,这种怎么办呢
上午更正增值税报表了,做了进项税额转出,补缴了增值税,请问账上相应的进项税额是不是应该计入费用?
账上进项税额转出,做餐饮费(不含税是啥科目就入啥科目),借:管理费用-招待费(或者不含税是啥科目就入啥科目) 贷:应交税费-进项税额转出
老师,进项税额转出是几级科目?是应交税费——应交增值税——进项税额转出,还是应交税费——进项税额转出?
三级科目,是应交税费——应交增值税——进项税额转出,不好意思,省略了