公司转租未收款,开发票,挂其他应收款。非主营情况适用此处理。
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
# 提问 #其他业务收入未收到款 请问挂应收账款还是其他应收款?谢谢
请问,之前付款给个人机械租赁款6万,现在个人不开发票了,做账还是要从其他应收款转在主营成本吗
我司是物业租赁公司,借了一笔钱给A公司,应该是"其他应收款-A公司",不是“应收账款-A公司”吧,主营业务才挂应收账款吧?
公司卖出一批旧设备,已开票还未收款,请问是挂应收账款还是其他应收款?
老师您好,补缴2023-2025年房产税,还有滞纳金怎么做会计分录?
试用期还没签劳动合同,还没交社保违法吗,有什么解决方案
1、比方说25年,暂估了一笔人工,借 主营业务成本-人工 贷 应付账款-人工(分录对么?) 2、然后暂估的25年前没有发放完毕,但是26年1-6月陆续申报发放完了,26年1-6这笔发的,归集在生产成本-人工,贷 应付工资 现在我就冲25年的暂估分录再怎么做分录冲生产成本
你好,我想问下我们公司是一般纳税人,9月的税款已经缴纳了,现在补缴一下税款,抵扣认证那块我可以撤销吗
你好,我想问下我们公司是一般纳税人,9月的税款已经缴纳了,现在补缴一下税款,抵扣认证那块我可以撤销吗
老师您好补缴2023-2025年房产税还有滞纳金怎么做会计分录
老师,一个2000是哪里来的
老师,我应付职工薪酬社保那里把个人部分也算一起,我给调整一下,可以冲销嘛?
每个月的发票总额度是不一样的吗?是根据什么调整的
公司入股其他公司的账务处理