确认收入的同时,就要结转成本。

老师,去年年底收了100万的物业费,钱被股东借走了,我当时也没做账,收费和借款都没做,我今年1月做账了,物业费记到预收(待以后月份1-12月分摊结转收入),对方科目记得是其他应收款。这不,3月底和4月,股东会陆续把钱还回来,他用现金还,直接让我们出纳存到基本户。我只要收到一笔存现单,我就冲一部分其他应收。这种账务方法可行吗?
老师,请教您以下问题,结转成本应该什么情况下结转呢? 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,您好!去年业务报销的成本费用错记入其他应收款借方(正确是记入成本),然后收入错记入其他应收款的贷方(正确是冲应收账款),现在应收账款还挂着账(正确是结清了的),请问现在账务应该怎么处理呢?需要以什么做冲应收账款凭据呢?
老师请问,发票开出去了但钱没走公账,转给个人了,我开票时做账其他应收款应该挂开票给的那家公司还是个人
老师,请问我司去年12月销售了纸箱,当时应还未开票收款,所以先挂科目其他应收款,现今开了票,做了其他业务收入,但审计开了票要结转至其他业务成本,现今还没收款,应该是收款了才结转还是?
外账交接资料,我只打了凭证账本。(对方要求序时账簿,1-12月申报工资表)不想给序时账簿怎么说
老师:公司股东每月固定的股息怎么合理并合规的降低税负?可以用发工资或拿票报销吗?
老师,您好,请问一下,公司对外长期股权投资100万,只能收回30万,账务处理及涉税事项
老师,去年收入4000多万,暂估的材料成本有600多万,利润负的700多万,会有风险吗
您好老师,公司账上利润高,老板想要通过发年终奖,减少利润,可以操作吗?
郭老师,加油站开了一张预付的加油卡,没有税率,这个要怎么做,要换有税率的票吗
是这样的我们是总分机构企业贷款合同是以总公司签订的银行按照总公司单一数据认定为小型微利所以给开了免税的利息发票但是税务上我们是合并申报的整体不属于小微这个发票银行也不太愿意重开一年6万左右的利息业务肯定是真实的老板嫌麻烦也不愿意再深究了让就这么做账可以吗还是必须让银行重开?
老师,出口报关单有多个产品,成交方式是CIF,如何换算成FOB来开具出口发票?
请问,国企年头算薪酬制度是干嘛
我们接收了一家公司,工商那块全变更了,他们以前帐也要接过来吗?
但实际还未收款,结转了其他应收款就显示平数了
确认收入结转成本这个没 确认收入结转成本,这个没有错。
等收款了那做什么分录?
借银行存款贷应收账款。
没有挂应收款的哦,之前是挂了其他应收款
那贷方就用其他应收款。