确认收入的同时,就要结转成本。

老师,21年10月底新成立的公司,开通了税务,11月借了个人的钱挂其他应付款,后来又借给别的公司钱挂其他应收款,老板去谈业务发生了差旅费,没谈成。有银行结息收入,转账手续费比利息少。目前还没有业务其他业务发生,现金流量表我该怎么做?只做差旅费和财务费用这块吗?
老师请问,发票开出去了但钱没走公账,转给个人了,我开票时做账其他应收款应该挂开票给的那家公司还是个人
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,她是做了无票收入挂在其他应付款并结转成本了,后期我们有销售收入了,直接冲其他应付款就可以了吗?
老师,请问我司去年12月销售了纸箱,当时应还未开票收款,所以先挂科目其他应收款,现今开了票,做了其他业务收入,但审计开了票要结转至其他业务成本,现今还没收款,应该是收款了才结转还是?
老师,去年收的保证金,今年要退一部分,一部分留作代理费,当时做的“其他应付款”,现在退的退了,留的给对方开发票,然后从其他应付款转到主营业务收入吗?
老师,您好,给老板个人买的商业保险,计入什么费用合适
老师,这个word里面复制过来的数据导致两边不一样齐,在哪里调整,在单元格对齐方式里面调不行
存1000万定期开980万银票是图啥
老师,请问下,在6月开了发票之后。后面红冲了,但是没操作成功,在7月的时候。才完成红冲发票,那么在当月的时候。此发票还要交税吗?
个税的作废申报,那里可以看到记录
老师,贸易公司,出口白酒,可以退哪些税?
五月份报税没有勾选抵扣,但已经付款了怎么座分录
我们是收购农产品,就是从农民手里收购 树脂棉材的,然后生产生物颗粒的,是实行即征即退吗?这个即征即退的账务处理是怎么处理的?
劳务派遣公司开差额发票,那代对方甲方让买的单独的工伤险能差额扣除么,还有我们要承担的工会经费残保金这块咋样开票呢,办理过的老师给讲讲
老师,咨询一个问题,就是报税之后,除了对待认证进项税转进项税之外,应交税金的账务处理之外,其他还需要处理吗?[捂脸]
但实际还未收款,结转了其他应收款就显示平数了
确认收入结转成本这个没 确认收入结转成本,这个没有错。
等收款了那做什么分录?
借银行存款贷应收账款。
没有挂应收款的哦,之前是挂了其他应收款
那贷方就用其他应收款。