同学,你好 这些钱转到“其他应付款”,不是实收资本

老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,请问一下,公司营业执照上注册资金是200万,在成立起初由公司两股东存入,然后又把这个钱转到其他人账上了,当时在做凭证时,没有把200万做实收资本,而是挂往来账(是按股东要求)。现在我们想把挂往来这200万转为投资款,这样可以吗?
老师,就是我们公司成立的时候没有基本账户,有一个股东是我弟,他每次放些钱在我这里,另外一个投资人不是股东,他每次都是按49%的比例把钱转到我的卡上,我弟要出51%,然后由我给装修那些人付款,这个我要登库存现金日记账吗,怎么登呢
老师好,我客户没开票付的钱转到法人私卡了。我们按照未开票收入申报的增值税,现在我们要把私卡的钱转入公户,当时我做的凭证是借应收账款,贷主营业务收入——未开票收入没用到其他应收款啊,而且是我们股东的银行卡,这种情况下我们按照未开票收入申报了增值税,把这钱按照投入资本转到公户不行吗
你好,老师,请问下我们公司成立一个公司,由于公司筹备期有好几个月,我们公司是大股东,我们把几个股东钱(包含我们自己的投资款)收到我们公账,我们公司支付了房租,在把剩余的钱转给了实际的经营者(法人)由他去开支,那请问下我们公司收的这些投资款,又支付了款,改怎么做账了
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
因为我每次报税都是按税局的报表模板上传的,会不会影响报税这边的数据?
同学,你好 模板不影响数据的