同学,你好 这些钱转到“其他应付款”,不是实收资本
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,请问一下,公司营业执照上注册资金是200万,在成立起初由公司两股东存入,然后又把这个钱转到其他人账上了,当时在做凭证时,没有把200万做实收资本,而是挂往来账(是按股东要求)。现在我们想把挂往来这200万转为投资款,这样可以吗?
老师,就是我们公司成立的时候没有基本账户,有一个股东是我弟,他每次放些钱在我这里,另外一个投资人不是股东,他每次都是按49%的比例把钱转到我的卡上,我弟要出51%,然后由我给装修那些人付款,这个我要登库存现金日记账吗,怎么登呢
老师好,我客户没开票付的钱转到法人私卡了。我们按照未开票收入申报的增值税,现在我们要把私卡的钱转入公户,当时我做的凭证是借应收账款,贷主营业务收入——未开票收入没用到其他应收款啊,而且是我们股东的银行卡,这种情况下我们按照未开票收入申报了增值税,把这钱按照投入资本转到公户不行吗
你好,老师,请问下我们公司成立一个公司,由于公司筹备期有好几个月,我们公司是大股东,我们把几个股东钱(包含我们自己的投资款)收到我们公账,我们公司支付了房租,在把剩余的钱转给了实际的经营者(法人)由他去开支,那请问下我们公司收的这些投资款,又支付了款,改怎么做账了
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
老师,我人在湖南,老板的公司在宁波,个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波,我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
购买二手车没有进项税额抵扣,再对外出售后后,收入需要缴纳企业所得税吗
因为我每次报税都是按税局的报表模板上传的,会不会影响报税这边的数据?
同学,你好 模板不影响数据的