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老师,我们找别人做服务,对方开了人力资源服务,开的发票没有税率,差额征税,开票36000,扣除35000,什么意思,优惠政策嘛,发票能用嘛

2024-09-06 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 16:40

你好,对方开的是差额的发票,它是根据收入减去成本,按照这个来交增值税。

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齐红老师 解答 2024-09-06 16:40

这个可以使用的,这个差额和你单位没有关系,这是人家销售方的。

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快账用户8089 追问 2024-09-06 16:43

那他的意思就是36000发票,抵扣35000,只用交1000增值税,没有税率安普票了

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齐红老师 解答 2024-09-06 16:47

你好,他是按照1000来交增值税正确的,他不是按照普票来,他开的专票就是按照专票开的,普票就是按照普票。税率为什么不显示,是因为它前面的不含税金额乘以它这个5%的税率,就不等于后面的税额了,所以他用一个星号来代替了。

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快账用户8089 追问 2024-09-06 17:02

那就是有税率了

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快账用户8089 追问 2024-09-06 17:02

申报工资按照应发申报,实发发放对吗

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齐红老师 解答 2024-09-06 17:03

他有税率,5%的税率不显示在发票上面就是了 按照应发工资。

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快账用户8089 追问 2024-09-06 17:06

差额征收,差额部分按照5%来嘛

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齐红老师 解答 2024-09-06 17:06

对的是的,是这么做的。

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