你好,对方开的是差额的发票,它是根据收入减去成本,按照这个来交增值税。

老师,我们公司卖房子产生了损失,在企业所得税季报资产损失需要选是吗
老师,17个损益类的科目里面的,资产减值损失,信用减值损失,资产处置损益,这三个科目是什么时候会出现的?
请问工业用地贵吗?城镇土地使用税是按照多少计价的?
老师 有一家工程画图的设计公司 目前两个人 请问工资应该计入管理费用吗?计入成本的话 怎么写分录
老师你好,今年汇率统一用哪一天了哦,我也按照要求开发票了,但是季报销售收入和系统自动的报关数据还是差几千块钱,这个差额是在哪呀
A公司在办理了分公司后如何变更身份信息,在选择变更身份信息时,应选择哪个(总机构、分支机构、分总机构),现在是分公司要和总公司合并报表后,总公司进行企业所得税汇算报税,第一季度的,分公司是2026年2月成立的
老师,哪些行业需要交文化事业建设费
老师,你好,小规模给天猫开服务费,收入有如实申报,以前申报的时候直接跟放货物里面没提示,今天这么申报,监控到,服务栏数据跟发票不致,我要是填服务,又说没有这个税种,
股权变更税务没变过了一年多了会有滞纳金或者罚款吗
库存账上发现白糊精不够,出库了黄糊精5kg,这个如何调账
这个可以使用的,这个差额和你单位没有关系,这是人家销售方的。
那他的意思就是36000发票,抵扣35000,只用交1000增值税,没有税率安普票了
你好,他是按照1000来交增值税正确的,他不是按照普票来,他开的专票就是按照专票开的,普票就是按照普票。税率为什么不显示,是因为它前面的不含税金额乘以它这个5%的税率,就不等于后面的税额了,所以他用一个星号来代替了。
那就是有税率了
申报工资按照应发申报,实发发放对吗
他有税率,5%的税率不显示在发票上面就是了 按照应发工资。
差额征收,差额部分按照5%来嘛
对的是的,是这么做的。