你好你的摘要和分录都是对的
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
老师,之前拿到进账税发票直接做的应缴税费/应缴增值税/进项税,现在要加一个待认证进项税,怎么把之前的未抵扣进项税转入待认证进项税科目,会计分录和摘要怎么写
老师前期放到待认证里的进项,本期认证了,是需要做笔分录吗?借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗
注册营业执照监事和董事要怎么填写
股权转让缴纳个税,我们是认缴制,我们报表净资产是219万,这个要转让的股东,股权占22.5%%,需要缴纳多少钱个税
老师长期待摊费用是当月摊销还是次月摊销
你好,我想问一下关于外贸企业出口退税的问题,比如我们公司4月有一笔出口报关单,然后外购发票也是4月开的,但是出口发票5月初才开的,那我5月的时候可以申请出口免退税申报吗?那选择的所属期是202505对吧?因为是5月申报第一笔批次就是001没错吧?
老师你好,公司租用的车辆发生的洗车费可以税前扣除吗
请问老师,24年账上做了工资,但有的没申报,汇算怎么调整呢?
请问老师增值税纳税申报表前期认证本期抵扣是什么意思呢?
款项没有收到不能确认收入不是吗
老师你好,我去年12月暂估了主营业务成本,今年收到了生产用的机器发票,机器入到固定资产,固定资产的折旧能不能冲销暂估的成本?
老师,那当月发票,当月不认证,可以不做账吗?等哪月认证哪月再做账?可以这样做?前面一个老师说的?
如果当月取得进项发票不做账,那不就账实不相符了?
原材料这种可以放待抵扣就可以
我们买的是库存商品也可以当月不认证不做账吗?
你商品用不到就可以不做账务