一般纳税人应按月申报印花税。你去年申报了全年的,如果今年还没申报,现在补报应该是合理的,但建议检查具体税法规定以确保合规。

老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们是一般纳税人,之前一直是按月申报,现在报上月的印花税还是按之前的流程是吗,新增税源然后申报
老师,请问印花税是按次申报,23年一月份申报22年12月份缴款时为啥有滞纳金?
小规模纳税人的印花税中的营业账簿申报,现在是不是执行按年申报了。自23年1月1日至23年12月31日累计于24年1月申报
老师,印花税,比如说23年12月的,我是在1月15日之前缴纳就行了是吗
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
老师这个什么,投资款申报印花税
投资款交易通常需要申报印花税。具体申报方式和税率依据当地税法。投资双方需根据合同金额计算税额,并在规定时间内申报。建议查看最新税法或咨询专业人士。
这个应税凭证名称写什么
应税凭证名称要根据实际交易类型填写,比如股票交易可能写“股权转让书据”,债券交易可能写“债券转贴现凭证”等。详细信息参考当地税务规定或咨询专业税务顾问。