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老师,请问一下,就是我们公司是一般纳税人,之前做的财务费用按回单做到接财务费用,贷银行存款了。现在出纳开了两年的专票回来,我抵扣了。我想问一下怎么做账?

2024-09-07 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-07 12:06

收到专票,先冲原账务:借财务费用,贷银行存款。然后,借应交税费-应交增值税(进项税),贷银行存款。最后,调整财务费用:借银行存款,贷应交税费-应交增值税(进项税)。这样就完成了进项税的抵扣处理。

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快账用户6078 追问 2024-09-07 12:32

那23年的需要通过以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2024-09-07 12:35

如果涉及的是2023年的业务,就不需要通过“以前年度损益调整”来处理。直接按照新发生业务的会计准则进行账务处理即可。如果是追溯到2023年前的业务,才需要通过“以前年度损益调整”科目进行调整。

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快账用户6078 追问 2024-09-07 12:42

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-09-07 12:45

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收到专票,先冲原账务:借财务费用,贷银行存款。然后,借应交税费-应交增值税(进项税),贷银行存款。最后,调整财务费用:借银行存款,贷应交税费-应交增值税(进项税)。这样就完成了进项税的抵扣处理。
2024-09-07
附在去年的最后一张手续费凭证后边,其他年度的在最后一张手续费凭证上备注发票在某年某凭证后
2024-09-07
借其他应付款 借财务费用负数 借财务费用 进项 贷其他应付款
2024-09-07
同学您好,借应交税金-应交增值税(进项税额)贷财务费用
2023-07-27
借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
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