收到发票后,应调整上个月的账,将暂估金额转为实际成本。这样能准确反映上月的财务状况。

上个月原材料货已到,发票没有开过来,然后暂估了应付账款,那发票本月来了是冲掉暂估,发票是放在上月还是本月
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
上个月入库的原材料这个月收到供应商的发票,上月的原材料没有暂估入库,本月怎样做才能反应原材料是上月入库的
老师,上个月暂估的材料,这个月发票到了,除了红冲暂估以外,怎么做成本调整啊?发票金额多了
老师,上个月暂估原材料,这个月收到发票(本来普票,开的专票),多暂估了,怎么冲减?谢谢
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
上个月的凭证已经装订好了怎么调整呢
如果上月凭证已装订,先按原凭证记账。然后,制作红字冲销凭证抵消原暂估金额,再做蓝字凭证录入实际发票金额,确保账面准确。建议与会计主管确认具体操作流程。