您好 一时对不上来,先挂预收账款,理请了再转收入,借,银行存款6812.14元,贷,预收账款/贷款6812.14元 请问资金已经到单位对公账户了么
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
一、积分红包的财税处理 (2)心语服饰店账务处理: ①王女士用积分购物,心语服饰店确认收入时: 借:应收账款——王女士 2160 应收账款——平台积分 100 贷:主营业务收入 2000 应交税费——应交增值税——销项税额 260 20 一、积分红包的财税处理 ②心语服饰店收积分款时,自平台积分账户将积分折价款100元划转至该 店账户。 借:银行存款——其他货币资金 100(请问银行存款下面可以设置其他货币资金 二级明细吗??) 贷: 应收账款——平台积分 100 提问:(请问银行存款下面可以设置其他货币资金 二级明细吗??)
公司从京东平台商店提现6812.14元,如何做账?另提现的明细京东平台如何看的到?一时对不上来,先挂预收账款,理请了再转收入,借,银行存款6812.14元,贷,预收账款/贷款6812.14元,理请后贷:主营业务收入,应交税费,借:其他贷币资金,然冲预收账款,借预收账,贷其他贷币资金可以吗?
公司从京东平台商店提现6812.14元,如何做账?另提现的明细京东平台如何看的到?一时对不上来,先挂预收账款,理请了再转收入,借,银行存款6812.14元,贷,预收账款/贷款6812.14元,理请后贷:主营业务收入,应交税费,借:其他贷币资金,然冲预收账款,借预收账,贷其他贷币资金可以吗?
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老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
己经到了公司账户
,理请后 贷:主营业务收入,应交税费,借:预收账款 就可以了 为啥要用其他货币资金再过渡一下呢