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老师您好!6月份有预估10 0万设计费(未发票)现发票已到44万,6月借:成劳务成本一设计费100万 贷:其他应付款一XX 100万,现已来发票44万,是100万冲完,按44万做分录吗?怎样做分录?谢谢

2024-09-10 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-10 16:54

借:成劳务成本-设计费 44万 贷:其他应付款-XX 44万。原分录冲回后,再按新发票金额做此分录。

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快账用户2861 追问 2024-09-10 17:01

老师原分录直接冲100万对吧

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齐红老师 解答 2024-09-10 17:04

不是直接冲100万,先冲回6月的分录,然后按实际收到发票的44万做新的分录。操作如下: 1. 冲回原分录:借:其他应付款-XX 100万 贷:成劳务成本-设计费 100万 2. 新分录:借:成劳务成本-设计费 44万 贷:其他应付款-XX 44万

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借:成劳务成本-设计费 44万 贷:其他应付款-XX 44万。原分录冲回后,再按新发票金额做此分录。
2024-09-10
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
剩下的纳税调增8万就可以打。
2024-05-22
12月这样做 借:其他应付款-a公司 6万 借:管理费用—租赁费 -6万
2026-01-08
你好,没错,按照你上面的操作就可以
2025-01-06
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