本年发生销售退货,应由您方开红字发票冲减原发票金额。这样双方账目匹配,流程合规。

发生退货,我要开红字发票,那么对方以认证发票就要开红字信息表,那么是我销售方先红冲还是购买方先开红字信息表
销售方已开具发票,购买方已认证,现在发生销售退货,红字发票信息表是销售方开具么
对方上个月开具售货发票给我方,发生销售退货,上个月的发票我方已经勾选抵扣,现在销售方让我们开具红字通知单,要怎么处理,是直就此项退货开具红字发票给对方么
老师,咨询一下,上年销售开具的发票,对方已认证,红冲发票盖怎么处理
老师,我这张发票是对应23年已开发票确认收入项目重新开具的发生销售折让的发票,请问这张发票怎么做会计分录(对应的红字发票已经正常做红字冲销23年的)谢谢
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
对方已经认证 对方这边需要做什么 因为跨年了退部分商品
对方已认证需先申请红字信息表,然后根据红字信息表开具红字发票冲减已认证的蓝字发票,完成税局流程后通知您方。