那个是挂其他应付款-同事

老师 公司花费是由老板先私人垫付 做账时科目入其他应付款-XX,凭证附件除了附上发票,收据 ,还要不要再加上付款单呢,老师 这里的付款单是我公司写给我们去消费的商户的 还是垫钱的人写给我们?
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师买东西对方也给开发票了,但是钱是同事垫款制度的,那我这里写应付账款公司呀,还是这个垫款同事呀?
老师,就是股东先把钱借给公司5万,又给公司垫付买了2万元的商品,已开发票。我可以转款还给股东6万吗?然后备注写还股东借款4万,报销股东垫付款2万,这样可以吗?懂的老师告诉我,千万别给我错误答案
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
老师,我昨天做了医保社保退工,如果不想退了,可以撤回吗
老师,我想咨询一个问题,我们第一季度,交了1000多的企业所得税,但是我跟着申报表因为我们有弥补以前年度亏损,我原来申报第一季度的时候没有带出来,没有带出来,现在就要面临退税,然后我选的是,先抵后退,这样的话,我们第12月份交的增值税要交一部分,到时候我交增值税的时候他是不是就会把我这要退的1000多块钱的税款减了之后,剩下的我们再交,可以这样吗?
社会团体收到a公司对公转入5万元捐赠款,捐赠款没有指定支出,社保团体对公收到款,怎么做会计分录
老师您好,跨年的凭证发现会计科计错了,现在要修改是不是先冲红,冲红的分录是和原来的分录相反,
报送2025年第四季度的企业所得税申报表的时候,已计入成本费用的职工薪酬是1~12月的计提职工薪酬贷方余额吗??? 即支付给工人的应付职工薪酬。这个数是不是个人所得税申报表1-12月所属期的合计。可是12月的工资次月也就是16.1月才发放,实际少一个月吗
一般纳税人 按税法 工会经费是怎么交的呀 按年还是按月怎么核算的 残疾人保障金怎么核算 按年还是按月
老师,袜子的开票编码是多少啊
销售人员的提成一年发一次,是报工资,还是年终奖,还是劳务报酬
开增值税专票地址还有开户行都要写吗
公司计划买一台新能源汽车,可以用公司名义去做分期贷款吗?还是用法人名义去好呢?