您好,可以的哦,一年内申报没事的,税务也是按年度一比对我们是不是都申报了印花税

老师,货车运输公司,一般纳税人。印花税是怎么缴纳的,无论有没有合同,只要开了运输发票就要全额缴纳印花税吗。比如这个客户7月份开了运输票,已经缴纳了印花税,8月份再开运输票,还需要再缴纳印花税吗
老师你好,个人向公司借款,是不是签一个借款合同,然后按借款金额缴纳印花税就可以了?
老师,23年1月份交税的时候发现,一个印花税再去年年末忘记计提了,现在补计提, 借:以前年度损益 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗
老师您好!我公司10月份签了个900万的合同,开了260万的票,请问10月份交印花税可不可以只缴纳开票260万的印花税
老师,你好,印花税不计提,4月申报1-3月,4月缴纳,可以直接计入借管理费用——印花税,贷银行存款吗
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
那要是10月份申报,不会有滞纳金是吧
想着税务后期能看到没有交印花税,不知道能不能筛出风险来,在可能预警
您好,放心,不会有滞纳金的,
8月份发生的交易合同,那我选择暑期的时候10月份交我就得选9月份,不能选8月,否则就会产生滞纳金
您好,那当然是写9月,这个时间税务局不会去真的看我们合同的