同学,你好 你继续提问吧

@小菲老师 老师,您好: 我刚刚咨询销售退回的问题,我还想问下。 说个前提条件,我们明年1月份申请转小规模纳税人,之后有业务会重新申请为一般纳税人。要是我们现在没办法有进项开进来,又不想补税,我们可以等明年,转一般纳税人之后再红冲发票,开进项进来抵扣税款吗
王超老师,刚才那个问答被限制了,刚才那个10道选择题的还没问完,求求你接一下我的问答
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小菲老师,我是刚刚园区补助那个提问者,还有个问题没问完,你再接一下吧》
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
老师 账务处理知道了 税费申报的话怎么填报,增值税的话是有一个附表填写就好,那企业所得税季报和汇算清缴怎么填报?
同学,你好 你冲其他应收款,就不涉及汇算清缴了,没有损益类科目了
那就是企业所得税申报的时候不需要填写附表是么?
同学,你好 嗯嗯,是的