你好,不免税的是什么原因?你开了专票吗?

我们公司是国家高新企业,也是软件公司,税率是6%来算,现在我们公司开始做跨境电商,取得未开票收入268869.82元 ①那么我们未开票收入的税率是否按6%来算? ②我写的分录是正确的嘛? 借:银行存款 268869.82 贷:主营业务收入-未开票收入 253650.77 应交税费-应交增值税销项税-未开票(6%)15219.05
老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师,我问下小规模纳税人,开票会计分录是不是计入,借应收账款,贷主营业务收入开票收入,应交增值税减免税款,我感觉自己做错了,然后又不开票的我又计入,借银行存款,贷主营业务收入未开票,应交增值税销项税额,总感觉哪里不对
我公司确认了收入金额,但是未开票,也未收到款项,这个怎么录凭证, 借:应收账款101 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税1,这样好像不对来着,我们都没开票呀
老师,我们是小规模生鲜配送公司,7月买的蔬菜有免税和有税的,票也是分开开给对方公司,那我们在做收益分录时要确认未开票收入和开票收入吗,如: 借:应收账款 10008 贷:主营业务收入 8000 应交税费-应交增值税 8 主营业务收入-未开票收入 2000 (未开票的就是我们的免税蔬菜)
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
说错了,是卖农产品,卖 免税的蔬菜和不免税的油米等,开的销售发票是免税普票和1%的普票
对的,是的,是这么做的,如果无票收入是免税。
我们也是销售季度大于30万
你好,免税的,不管超没超过30万都是免增值税的呀。
免税的,不用做应交税费的。