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老师,我们是小规模生鲜配送公司,7月买的蔬菜有免税和有税的,票也是分开开给对方公司,那我们在做收益分录时要确认未开票收入和开票收入吗,如: 借:应收账款 10008 贷:主营业务收入 8000 应交税费-应交增值税 8 主营业务收入-未开票收入 2000 (未开票的就是我们的免税蔬菜)

2024-09-13 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-13 08:35

你好,不免税的是什么原因?你开了专票吗?

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快账用户5346 追问 2024-09-13 08:50

说错了,是卖农产品,卖 免税的蔬菜和不免税的油米等,开的销售发票是免税普票和1%的普票

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齐红老师 解答 2024-09-13 08:50

对的,是的,是这么做的,如果无票收入是免税。

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快账用户5346 追问 2024-09-13 08:51

我们也是销售季度大于30万

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齐红老师 解答 2024-09-13 08:52

你好,免税的,不管超没超过30万都是免增值税的呀。

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齐红老师 解答 2024-09-13 08:52

免税的,不用做应交税费的。

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你好,不免税的是什么原因?你开了专票吗?
2024-09-13
你好 是的 可以这样做账的。
2019-12-11
你好,是的,是这样做分录的
2020-08-05
你好,如果商品是分批采购,分批出售,建议按1月,2月,3月分开做,如果觉得麻烦,也可以全部做到三月,一次确认未开票收入,确认成本
2025-04-15
1.是的 2.这样写就对的
2020-08-06
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