你好!其实是投入使用的次月
固定资产计提折旧,是以发票日期的次月计提还是入账的次月开始计提折旧?
固定资产当月入账当月不提折旧对吗?我8月入账一张开票日期是6月的购入汽车的发票,那么我8月入账要提折旧吗|?还是说我8月入账汽车固定资产,要补提7-8的折旧?
购买的固定资产提折旧按入账日期还是按购买日期
老师,固定资产是入账的次月提折旧,还是按发票日期的次月
固定资产折旧期是按开票日期还是入账日期来确定?上个月开的车发票, 这个月开的车检费发票,车检费还可以入固定资产的成本吗? 那是这个月就计提折旧还是次月?
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
汇算清缴时,发现利润做高了1125.05元,调减其他可以填,与实际利润相符和,但是又不想退税,这个怎么处理吗?总不能其他,调整和调减去都填吧?
老师,这个月企业将车辆卖给法人,下个月法人又把车租赁给企业,这样可以么
2024年计提了1—12月工资共524万,发放2023年12月份工资30万,2024年1—11月工资480万,共510万。12月份工资44万是2025年一月份发放的,做企业所得税汇算清缴填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,账载金额是填524万对吗?那实际发生是填480+30=510万,还是填480+44=524万呢?
老师,你好,请问24年报废固定资产,产生损失3万,请问应该填在汇算清缴的哪里,可以税前扣除吗
是不是根据利润分配---未分配利润和本年的未分配利润的和,算是可以给股东分红的钱,还是说要看净利润去分
老师,有一家公司给我们开了票,现在又联系不上对方,我们也不用这个票,怎么处理?
老师,通过居委会给居民捐款可以税前扣除吗?
老师,更正2022年的所得税年报以后利润没有变化,那2023年的所得税年报还需要更正吗?
A公司目前为亏损状态,其大股东B公司要从小股东C合伙企业买回来26%的股权,承诺6%的收益,那么标准做法是不是,以6%的溢价确定股权交易金额,并以此金额双方缴纳印花税并完成股权变更手续,而且C合伙企业如果要把资金分配给其投资人还涉及哪些税?
不管我是哪个月记账,但是折旧是开始使用的次月对吧
你好!按规定是这样
好的,谢谢
你好!不用客气的了