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老师好,我们员工出差,对方开的住宿费专用发票,我们进项不能抵扣,还要不要其他操作?

2024-09-14 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-14 14:49

先抵扣,再做进项转出

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快账用户4770 追问 2024-09-14 14:53

直接不抵扣行不行?

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齐红老师 解答 2024-09-14 14:54

那就勾选不抵扣处理。有这个选项

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先抵扣,再做进项转出
2024-09-14
出差的可以开专票抵扣 招待客户的开普票,不能开专票抵扣
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你好,开的对方开的给我们开住宿费的?是你吗抬头是真实发生的吗?
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