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老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录
老师 假如这月销项税额5万 进项税额3万 红冲发票税额1万 月末结转税金 分录怎么写
公司3月份有出口和内销业务,出口产品适合13%退税率。 分两种情况:1、增值税销项减进项后有余额3万;2、销项税额减进项税额后有3万留底。 这两种情况下会计账务上分别怎么处理,分录怎么做? 有没有老师在,回答一下?
销项税额1万,进项税额3万,公司是出口企业,这2个3级科结转分录怎么做?
出口退税企业,进项税额10万,销项税额7万,可以退税3万,结转分录怎么做?
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)3 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1 借:应交税费-未交增值税2 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2
出口退税啊?可口可退2万分录怎么没做啊???????????????
借:银行存款2 贷:应交税费-未交增值税2