计提社保单位承担部分, 借:管理费用-单位社保费, 借:销售费用-单位社保费, 借:制造费用-单位社保费等, 贷:应付职工薪酬-社保费, 缴纳社保费的时候, 借:应付职工薪酬-社保费, 借:其他应收款-个人社保费, 贷:银行存款。
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
业务出差,一个人买了2个人的车票,买票的人可以报销另外一个人的车票吗
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
购买礼品送客户可以直接记入什么科目?需要通过库存商品吗
老师如果这么写计提分录和缴纳社保分录是不是会多算费用?
嗯对,这样的你的社保,3615.14 这个不是6月和7月吗,这个没有多啊
没多吗?计提时候社保算到管理费用一次,缴纳时候社保有算入管理费用一次?
你上边也没有区分单位部分和个人部分吗,这个最后
这个圈圈里是个人承担部分
那就是多了,多了3000多这个数据的
这是接过来账,之前前会计一直这么做的,我感觉管理费用这个月多算了
嗯对,这个管理费用,确实多了,多了一部分这个费用
我应该怎么改,工资计提,公司社保计提,和个人社保计提,还有个税计提,这个整体,我应该如何修改
直接就是那个3000多反向就行 借 应付职工薪酬 贷 管理费用,这个就可以,其他的不用管他就行
个税计提分录怎么写?
以下是计提个税的会计分录的编写方法: 1.计提工资时: 2.实际发放工资时: 3.根据月末账上实际应交的个人所得税情况进行申报纳税,上交给税务机关后:
老师没看到分录?
1、计提工资 借:管理费用――工资 贷:应付职工薪酬 2、实际发放 借:应付职工薪酬――工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、上交给税务机关 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)
这个看到没请问一下
刚才可能没有发送出去