计提社保单位承担部分, 借:管理费用-单位社保费, 借:销售费用-单位社保费, 借:制造费用-单位社保费等, 贷:应付职工薪酬-社保费, 缴纳社保费的时候, 借:应付职工薪酬-社保费, 借:其他应收款-个人社保费, 贷:银行存款。
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
老师如果这么写计提分录和缴纳社保分录是不是会多算费用?
嗯对,这样的你的社保,3615.14 这个不是6月和7月吗,这个没有多啊
没多吗?计提时候社保算到管理费用一次,缴纳时候社保有算入管理费用一次?
你上边也没有区分单位部分和个人部分吗,这个最后
这个圈圈里是个人承担部分
那就是多了,多了3000多这个数据的
这是接过来账,之前前会计一直这么做的,我感觉管理费用这个月多算了
嗯对,这个管理费用,确实多了,多了一部分这个费用
我应该怎么改,工资计提,公司社保计提,和个人社保计提,还有个税计提,这个整体,我应该如何修改
直接就是那个3000多反向就行 借 应付职工薪酬 贷 管理费用,这个就可以,其他的不用管他就行
个税计提分录怎么写?
以下是计提个税的会计分录的编写方法: 1.计提工资时: 2.实际发放工资时: 3.根据月末账上实际应交的个人所得税情况进行申报纳税,上交给税务机关后:
老师没看到分录?
1、计提工资 借:管理费用――工资 贷:应付职工薪酬 2、实际发放 借:应付职工薪酬――工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、上交给税务机关 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)
这个看到没请问一下
刚才可能没有发送出去