您好,这个钱是要转给员工吗?

老师,公司为员工购买的商业意外保险、雇主责任险是直接计入:借—管理费(保险费)贷—银行存款 ,还是贷—应付职工薪酬—福利费。在借—应付职工薪酬/福利,贷—银行存款。
老师好,请教:2021年我公司一名司机职工因公受伤,当时以我公司每个职工都给买意外保险(雇主责任险)。去年意外保险的赔偿款保险公司和我企业负责把此赔偿款公司垫付医药费等费用直接扣除后直接付给伤着。现在要处理:公司负责人拿来一大堆发票来报销了。怎做账务处理?
老师,请问公司的公账,收到员工工伤保险赔偿,我应该怎么做账。借:银行存款,贷:其他应付款-某员工吗?现在这个工伤所有的费用,都是我们现金支付出去了。
老师,这个员工的话工伤,我们买了雇主责任险,先可能赔了一些钱伤口处理费等,现在理赔公司只赔了103元到公帐,我这个账怎么做?假设真的用了600元,没有什么票据的,可以做600-103的费用?
老师,收到一笔雇主险,做的借:银行存款贷:其他应付款-暂存暂付,现在要报给个人一部分,主办说要冲管理费用里的保险费,分录咋做啊
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
老师公司想注销,亏损状态,现在账上有两笔欠股东的钱10几万,股东没实缴注册资金,那可不可以让股东补缴10几万注册资金,然后把欠股东钱还了呢 还是有别的更好的方法处理
企业所得税年度汇算清缴,工资薪金的数据取值? 我是应该把应付职工薪酬这个一级科目数据填进去还是只填写应付职工薪酬-工资这个数据。我们软件去年8月份更换新的,前八个月工资没有计提应付职工薪酬科目,我是不是应该手动加上这个数据填报
老师,我们买的原材料,通过生产加工成半成品的管子,那么这个半成品计入哪个科目?半成品包含材料,人工费,应该还要摊销制造费
早期建设施工没有决算报告,是怎么确认在建工程价值进行转固的呢
医疗费是员工自行支付,现保险理赔下来了退回给员工的
你们收钱,借银行存款 贷其他应付款,转给员工的时候做相反的会计分录就行