同学,你好
那就是暂估

建设期间购买的固定资产计提的折旧费已经计入在建工程,达到预转固条件做竣工决算的时候移交是否需要扣减折旧费用以净值移交,账面要怎么处理呢? 融资租赁租用的设备作为使用权资产在建设期间需要计提折旧费吗,处理方法和固定资产一样吗
老师,我咨询一下,举个例子工程款108000元,开的专票,借:在建工程99082.57;借:应交税费一应交增值税(进项税)8917.43;贷:银行存款:108000。后期财务决算报告108000,再加上一些设计费等的分摊金额2000,总金额11000元,我转成固定资产时是按账面结转,还是按财务决算报告结转啊?进项税已经抵扣了。我借:固定资产11082.57贷:在建工程99082.57贷:在建工程(设计费)2000,这样做分录对吗?如果设计费2000元开的是专票,那么入固定资产得把进项税金额去掉对吗?
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
想问一下,在建工程决算审计后,以工程结算审计结果中什么金额计算各转固资产的原值,如水管线、电缆、多座房屋、停车场等,这些没有在决算设备费中,全部是在建安费中,而且,房屋既有土建费,又有装饰费和水电安装费,每个分项还有措施费,规费等,应该怎样用结算表计算每项资产的转固原值?
老师好,我们的在建工程还没结转,很多没有合同和发票,为了准确计算房产价值作为房产税和折旧的基础,我们可以请第三方做一个评估好呢还是工程决算
老师公司想注销,亏损状态,现在账上有两笔欠股东的钱10几万,股东没实缴注册资金,那可不可以让股东补缴10几万注册资金,然后把欠股东钱还了呢 还是有别的更好的方法处理
企业所得税年度汇算清缴,工资薪金的数据取值? 我是应该把应付职工薪酬这个一级科目数据填进去还是只填写应付职工薪酬-工资这个数据。我们软件去年8月份更换新的,前八个月工资没有计提应付职工薪酬科目,我是不是应该手动加上这个数据填报
老师,我们买的原材料,通过生产加工成半成品的管子,那么这个半成品计入哪个科目?半成品包含材料,人工费,应该还要摊销制造费
早期建设施工没有决算报告,是怎么确认在建工程价值进行转固的呢
老师,我入固定资产的时候电脑跟显示器是入了整体一个资产,但现在把显示器单独卖了,我财务软件能拆分出来吗?
老师,汇算清缴时收到上年没入账的发票,只需更正年报报表?还是上年4季度季报报表也要更正?
你好企业所得税年度报表资产折旧,摊销纳税调整表怎么填?
个人出租汽车按照什么税率缴纳
老师,请问申请退付手续费会有风险的吗
老师好,现在26年3月补缴23年企业所得税9万,滞纳金3万,这笔分录怎么做合理?
作为审计,对于没有转固的建设工程,如果没有这些依据,可以给被审计方转固吗
同学,你好
这个固定资产再使用吗?
在使用但是已经年代久远了,属于历史遗留问题,当时跟施工方挂了往来,有发票和支付凭据,没有如再建
同学,你好
那这个不能一直挂着,只能转固定资产
可是只有发票和支付凭证,没有验收和结算报告,依据是否不足
同学,你好
会有不足,但是不能一直挂着。最好让对方补
时间太久了,当时的负责人都已经不在职了,了解情况的人员也不在职了,所以审计转的话怕有风险
即使没有完成竣工财务决算或缺乏决算报告,只要工程已交付使用或达到预定可使用状态,就必须及时转入固定资产。