你好是的,你分析的是正确的
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
)我今天又挨骂了,原因是我们15号给一个员工交了社保,个人部分然后今天退这笔钱给她了,原因是人家过两天就离职了,是要分开做账吗,我想问下公户转账后隔天退回的款,是要分两笔做账吧,我今天直接就在工资单上改了数据,被骂得好惨,学理论的时候是说原始凭证不能涂改,刮擦,我也知道,但现实工作中我看她们写的费用报销单,或者付款申请单上写错了的又用透明胶粘掉,重新写,所以搞得我今天退了那笔社保,7工资单上总金额肯定就不对,我就在划掉数据改了,结果就[破涕为笑][破涕为笑]
老师,我们有两笔卸车费,其中一笔员工已经从备用金里面直接给对方付了,然后其他一笔因为金额太大了,没有付,现在要支付给对方,那写报销单是不是就得分开写了?那笔金额大的写报销单给到领导同意了按照报销金额给对方打款,但是也是打款给该员工的额,然后该员工才转账给对方,那笔付过的就补个报销单就行是吗?
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师好,当月不抵扣的进项做账怎么做?先做待认证进项税额,等抵扣了待认证转进项税额吗?谢谢
请问老师,假如我是做微商的,我拿货没有发票,但是我卖给客户时客户跟我要发票,那我可以到税务局代开吗
老师,合作社的水果属于自产自销吗?
老师你好,机械连人带租开票税率是多少?
麻烦有老师在吗如何把2张pdf的内容合在一张纸上
老师你好,我们的现金流入不敷出的情况下,加快资金周转,例如收账期提前,月结期延迟,也是暂时可以解决现金流的问题吧?后面还有很多设备要购入
老师,专管员通知我们公司要变更为一般纳税人,系统显示可以当月和次月生效,我想问下是否可以选择次月生效?我问专官员是要求我们当月生效,但是我们老板希望是下个月生效,我们能否选择次月呢
老师,汇算清缴主标信用减值填的是负数,那么调整表里填正数还是负数呢,我填正或负提示老说跟主表不一致。所得税应该是纳税调增,如果填负数就是调减了
建筑公司,人民工工资申报个税吗?